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預算工作報告
預算工作報告
信息來源: 頒布時候:2020-01-18 閱讀次數:

 

關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙評估”的模式,生成退庫的項目評估個人意見和評估最終結果,作為一個決算安排好的比較重要意義。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“六個在”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設備購置🌜,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運轉安排部署,我區要根據國有控股金融資本操作財政預算純收入實際情況,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年概預算的任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進꧒實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提高預算績效𒁏管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報𝕴告結果應用機制,健全區政府向區人大ﷺ報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期繼續執行數

估算數

費用預算數為本年繼續執行數的%

稅種凈收入

1,849,097

2,002,020

108.3

    增值服務稅(含暫停營業稅)

933,286

1,005,000

107.7

    企業主所有稅

228,688

254,000

111.1

    我所獲資金稅

154,993

156,000

100.6

    中小城市維保發展稅

67,755

74,500

110.0

    房地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花布稅

29,542

30,000

101.6

    城鎮職工地區動用稅

25,026

26,500

105.9

    地皮附加值稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    農耕地侵占稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    區域環境呵護稅

106

120

113.2

非稅務入

194,687

205,280

105.4

    專向收入來源

34,993

41,070

117.4

    行政管理企業發展性記費收入來源

29,019

29,000

99.9

    國家股影視資源(債務)自愿食用收錄

71,376

69,030

96.7

    其它凈收入

59,299

66,180

111.6

方面財務營收自動求和

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉至性收入水平

1,8862,92

1,364,868

72.4

    領導補助款效益

1,258,201

893,150

71.0

        返款性使收入

363,307

300,220

66.4

        普通性更改支付行業利潤

451,808

442,625

99.9

        工作方案更改支付方式純收入

443,086

150,305

33.9

    添加了應該債券投資利潤

130,000

91,000

70.0

    前年結轉

264,871

170,678

64.4

    借用成本預算穩定可靠調理理財產品

200,000

205,000

102.5

    從地方政府性基金投資費用借調

30,000

 

 

    從國企資產投資經營管理項目預算借調

3,220

5,040

156.5

薪資總共

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

去年同期審理數

成本預算數

預算表數為前年執行力數的%

一、普通公用設施保障結余

190,727

198,668

104.2

二、國防科技開支

3,220

4,417

137.2

三、服務性安全管理收支

128,327

168,971

131.7

四、教導教育支出

354,890

420,625

118.5

五、地理學科技費用支出

45,869

53,333

116.3

六、文化藝術旅游酒店體育教育與新傳媒付出

45,871

103,508

225.7

七、市場保證和大學生就業花費

480,520

407,296

84.8

八、環衛的健康費用

157,008

165,945

105.7

九、節能技術生態環保撥出

193,688

95,934

49.5

十、成鄉小區總支出

692,638

688,977

99.5

國慶、畜牧業水付出

264,493

346,423

131.0

第十二、交通費車輛運輸總支出

467,425

171,349

36.7

十四、資原地質勘察的信息等開支

186,703

248,203

132.9

十四、商務服務項目業等經費支出

7,285

8,570

117.6

15、理所當然資源海洋生物氣象條件等收支

5,741

5,949

103.6

第十六、公房保證教育支出

139,738

202,539

144.9

十六、糧油加工東西儲備量費用支出

6,503

9,075

139.6

18、災難預治及應急救援安全管理支出費用

17,060

21,245

124.5

第十九、預備黨員費

 

61,863

 

三十五、財產付息付出

17,172

20,000

116.5

二國慶、同一花費

46,032

50,971

110.7

基本上公共信息估算撥出預估合計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

去年繼續執行數

概預算數

項目預算數為上一年實行數的%

轉變性性支出

479,166

118,307

24.7

    上解上家開支

105,940

118,307

111.7

    般公司債還本經費支出

96

 

 

    籌劃概算平穩調試貨幣基金

202,452

 

 

    結轉下年費用支出

170,678

 

 

開支總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

建設項目

前年下達數

概算數

預決算數為
預算數 %

一、通常情況下共公保障

142,167

135,307

        95.2

    人代會工作

1,022

955

        93.4

      行政事務運作

703

671

        95.4

      通常行政行政監察服務管理行政監察

5

36

       720.0

      人民大學電視電話會議

132

66

        50.0

      政協參與

53

48

        90.6

      代表英語運作

129

134

       103.9

    全國政協事情

755

733

        97.1

      行政性程序運行

432

375

        86.8

      市政協工作會

21

56

       266.7

      委員會調研

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      某些市政協行政監察花費

149

82

        55.3

    政府部門辦公樓廳(室)及有關于貸款機構行政事務

43,000

36,380

        84.6

      行政部門工作

13,459

16,382

       121.7

      通常情況下行政訴訟經營事務處理

13,688

4,807

        35.1

      單位服務

644

690

       107.1

      專頂業務員行為

2,954

3,116

       105.5

      信訪事情

58

17

        29.3

      事業單位工作

1,826

1,944

       106.5

      另一以政府辦公裝修廳(室)及有關系組織 業務費用

10,371

9,424

        90.9

    趨勢與制度改革公共事務

1,686

1,936

       114.8

      行政部門自動運行

1,032

965

        93.5

      通常情況行政工作工作事物

654

971

       148.5

    統計表企業信息事務處理

1,041

1,093

       105.0

      行政性啟用

564

588

       104.3

      資料事情

41

26

        63.4

      重點調查統計銷售

9

20

       222.2

      統計數據方法

34

70

       205.9

      自查自糾調查運動

206

143

        69.4

      總計問卷調查員調查員

183

198

       108.2

      的統計分析的信息事務性結余

4

48

     1,200.0

    財政預算事物

4,333

5,055

       116.7

      財政工作

2,594

2,801

       108.0

      信心化建造

954

1,431

       150.0

      財政預算受托行業撥出

565

689

       121.9

      某個財政性事務性結余

214

134

        62.6

    稅收政策行政監察

5,775

7,044

       122.0

      行政事務程序運行

2,370

1,747

        73.7

      基本財政管理工作行政監察

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款流程費

2,930

4,481

       152.9

    審核事物

1,426

2,247

       157.6

      人事部門啟用

740

687

        92.8

      財務會計服務

501

1,261

       251.7

      視野作業

166

233

       140.4

      的審計工作業務總支出

19

66

       347.4

    人力信息信息行政事務

1,710

313

        18.3

      事業發展電腦運行

1,515

 

  

      其它人才環境資源事情開支

195

313

       160.5

    紀檢監督行政監察

1,362

1,644

       120.7

      行政性工作

1,152

1,384

       120.1

      通常人事部門的管理業務

93

127

       136.6

      驚天大案要案整治

48

50

       104.2

      另一紀檢監督事務管理費用

69

83

       120.3

    經貿事宜

27,385

12,863

        47.0

      財政作業

1,773

1,341

        75.6

      正常人事部門安全管理業務

7,098

7,681

       108.2

      事業心運轉

1,312

1,457

       111.1

      各種貿易事務管理收支

17,202

2,384

        13.9

    學識產權年限業務

1,034

1,624

       157.1

      部委專業知識土地使用權戰術

1,034

1,624

       157.1

    港澳臺僑行政事務

233

270

       115.9

      行政部門啟用

129

122

        94.6

      平常行政工作管理工作管理事情

104

148

       142.3

    個人檔案行政監察

1,117

1,207

       108.1

      行政性啟用

454

442

        97.4

      檔案保管館

648

757

       116.8

      別檔案保管事務性性支出

15

8

        53.3

    民主化黨派及工商所聯行政監察

441

463

       105.0

      通常情況人事部門管控行政監察

126

110

        87.3

      某個政黨黨派及工商行聯業務費用

315

353

       112.1

    大眾團隊業務

3,408

4,093

       120.1

      行政處運作

808

923

       114.2

      通常情況下行政機關工作管理業務

1,574

1,949

       123.8

      企業作業

98

101

       103.1

      另外人民群眾團休行政事務收支

928

1,120

       120.7

    黨支部辦公區廳(室)及重要性組織機構工作

7,586

5,574

        73.5

      行政訴訟正常運行

1,782

1,647

        92.4

      大部分行政處管理方法事務管理

5,190

3,312

        63.8

      人事運動

614

615

       100.2

    組織安排事物

1,317

1,970

       149.6

      行政事務啟動

445

441

        99.1

      應該財政控制工作

650

1,147

       176.5

      其它的阻止工作結余

222

382

       172.1

    促銷事務管理

9,322

19,806

       212.5

      行政部門使用

400

361

        90.3

      一樣行政性治理事物

4,089

9,759

       238.7

      行業電腦運行

1,549

1,602

       103.4

      別宣全行政事務其他支出

3,284

8,084

       246.2

    統戰業務

950

1,013

       106.6

      行政機關電腦運行

516

522

       101.2

      普遍行政性菅理事務性

183

226

       123.5

      社會事物

132

140

       106.1

      華人華僑事物

88

88

       100.0

      別統戰事務性總支出

31

37

       119.4

    其他共產黨員事務管理經費支出

3,676

4,419

       120.2

      事業心運營

2,157

2,398

       111.2

      許多共產黨員事情其他支出

1,519

2,021

       133.0

    市面 督查服務管理公共事務

22,245

23,053

       103.6

      行政部門工作

11,016

11,219

       101.8

      一樣 行政控制控制事務處理

205

639

       311.7

      市揚監督工作工作專門

4,741

4,106

        86.6

      貿易市場行政監督監察

304

164

        53.9

      網上食客合法權益保護區

141

123

        87.2

      產品數字化管理基礎建設

244

263

       107.8

      企業認證青睞監督檢查菅理

 

80

  

      要求化管理制度

 

79

  

      放射性藥品事物

166

7

         4.2

      化狀品行政事務

 

10

  

      事業上的運作

4,864

5,230

       107.5

      各種市場上開展管理制度事情

564

1,133

       200.9

    某些普通公開的服務費用

1,343

1,552

       115.6

      其他大部分公共工作工作費用支出

1,343

1,552

       115.6

二、飲水機支出費用

3,178

4,337

       136.5

    中國國防班師

3,158

3,169

       100.3

      國民防空

3,158

3,169

       100.3

    某個國防科技教育支出

20

1,168

     5,840.0

三、共同衛生性支出

128,229

168,857

       131.7

    充電警方空軍

924

924

       100.0

      其余武裝公安人員炮兵開支

924

924

       100.0

    警務

122,034

162,238

       132.9

      行政部門加載

72,176

96,855

       134.2

      一樣財政監管行政事務

8,322

16,627

       199.8

      圖片管理創新建成

21,534

18,624

        86.5

      稽查執法

19,852

30,052

       151.4

      另外派出所總支出

150

80

        53.3

    各國可靠

1,194

1,001

        83.8

      行政部門啟動

1,066

873

        81.9

      安全衛生的業務

128

128

       100.0

    刑事

4,077

4,694

       115.1

      行政機關加載

2,376

2,268

        95.5

      基本行政行政事務管控行政事務

107

124

       115.9

      農村基層法官業務量

793

1,410

       177.8

      普法宣傳點

145

177

       122.1

      法經濟援助

477

583

       122.2

      法治基礎建設

179

132

        73.7

四、培養教育支出

350,262

416,492

       118.9

    教育教學監管事物

1,667

691

        41.5

      行政性開機運行

844

691

        81.9

      似的行政處管控業務

823

 

  

    高級學前教育

176,789

336,035

       190.1

      學前班教育教學

50,419

80,544

       159.7

      中心小學教學

54,800

74,183

       135.4

      初中生文化藝術培訓

41,145

99,361

       241.5

      高二教學

17,759

31,426

       177.0

      另一一般的教育輔導教育支出

12,666

50,521

       398.9

    職業類型幼教

6,617

11,426

       172.7

      新職業初高中教育輔導

6,617

11,426

       172.7

    人教育培訓

5,234

3,798

        72.6

      長大中低檔學校

5,234

3,798

        72.6

    播音電視視頻教肓

81

2,800

     3,456.8

      電臺電視臺高校

81

2,800

     3,456.8

    特出幼兒教育

786

1,397

       177.7

      個性化高校學前教育

786

1,397

       177.7

    學習及培訓班

9,705

9,722

       100.2

      課堂自修

3,437

3,467

       100.9

      黨員干部教育培訓

1,401

1,597

       114.0

      培訓課程教育支出

4,867

4,658

        95.7

    培訓費額外組織的性支出

148,325

49,622

        33.5

      中的城市中的學住宿樓規劃

3,964

2,036

        51.4

      另一個學前教育費額外增加安排好的費用

144,361

47,586

        33.0

    另一個幼兒教育收入支出

1,058

1,001

        94.6

五、實驗技術性費用

38,035

45,238

       118.9

    科學實驗方法處理工作

1,051

944

        89.8

      行政性啟動

599

484

        80.8

      機構服務培訓

452

460

       101.8

    技能論述與激發

8,492

8,515

       100.3

      運用工藝探討與建設

5,365

6,968

       129.9

      科枝成功有效的轉化與擴散轉移

3,127

1,547

        49.5

    社會經濟條件與服務項目

2,982

10,989

       368.5

      科學要求專頂

2,982

10,989

       368.5

    科學有效技術應用全面普及

1,171

1,240

       105.9

      科普知識行為

534

543

       101.7

      科技公司館站

632

697

       110.3

      其它的科學方法方法普及性開支

5

 

  

    另一個小學科學的技術花費

24,339

23,550

        96.8

      自動化記功

9

 

  

      一些科學學技術收入支出

24,330

23,550

        96.8

六、文化水平自助游體育競技與傳煤經費支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和旅行

18,436

54,116

       293.5

      行政事務使用

1,031

1,010

        98.0

      一樣 行政性安全管理事宜

95

161

       169.5

      少兒自助圖書館

1,883

2,014

       107.0

      古文化展現出及記念貸款機構

1,069

24,288

     2,272.0

      文化教育主題活動

2,269

2,331

       102.7

      老百姓文明

2,820

3,201

       113.5

      文化教育藝術創作與保證

24

58

       241.7

      特色文化和草原旅游領域管控

401

437

       109.0

      旅游酒店促銷

1,373

1,470

       107.1

      國內旅游互聯網行業銷售監管

1,191

 

  

      其他文化課和國內旅游費用

6,280

19,146

       304.9

    古物

1,564

2,453

       156.8

      文物古跡自我保護

288

564

       195.8

      展覽館

1,276

1,889

       148.0

    體育用品

16,763

16,821

       100.3

      行政訴訟正常運行

372

404

       108.6

      尋常行政訴訟控制事情

228

 

  

      體育課市賽

349

588

       168.5

      體育乒乓球訓煉

1,259

829

        65.8

      體育健康體育場地館

12,661

12,931

       102.1

      顧客體育課

1,760

1,860

       105.7

      任何教育性支出

134

209

       156.0

    播音電視劇

8

13

       162.5

      另一廣播電臺高清電視經費支出

8

13

       162.5

    另一文化知識體育足球與文化收入支出

185

1,600

       864.9

      宣傳推廣文化課成長專頂付出

65

100

       153.8

      民族文化加工業發展進步專門收入支出

120

1,500

     1,250.0

七、生活有效保障和擇業費用

357,571

270,195

        75.6

    人工信息和時代質量保障工作管理公共事務

26,071

33,913

       130.1

      行政處程序運行

1,045

1,398

       133.8

      普通行政部門維護行政監察

13,966

19,613

       140.4

      勞作保駕護航督查

711

848

       119.3

      中國社會安全金融產品安全管理工作

1,451

1,377

        94.9

      公益性大學生就業服務的和職業角色覺醒技能檢驗組織

1,430

2,117

       148.0

      勞動就業人士法律糾紛民事調解訴訟

694

851

       122.6

      各種人才材料材料和的社會保證標準化管理事宜收支

6,774

7,709

       113.8

    民政工作管理事宜

2,441

5,427

       222.3

      行政訴訟運作

696

758

       108.9

      民俗阻止標準化管理

1,067

1,223

       114.6

      基層黨組織權政和居委網站建設

109

1,130

     1,036.7

      其它的民政標準化管理事務管理教育支出

569

2,316

       407.0

    行政部門事業政府部門離退休年齡

93,784

89,491

        95.4

      歸口管理方法的行政性企業單位離退休年齡

2,362

2,422

       102.5

      企業公司的離退居二線

3,915

6,501

       166.1

      部門企業的單位一般養老金費用保險費用付款花費

57,287

56,739

        99.0

      國家機關工作組織職位年金交費撥出

29,714

23,054

        77.6

      對行政政府部門人事政府部門基本的養老生活商業險債券的補帖

412

671

       162.9

      其余行政事務企事業工作單位離提前退休其他支出

94

104

       110.6

    就業問題補助款

35,907

39,000

       108.6

      畢業生就業草根創業服務項目補貼標準

 

300

  

      慈善性職位貼補

32,049

34,775

       108.5

      其它的就業創業經濟補貼撥出

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      身亡撫恤

427

484

       113.3

      容易致殘撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生活方式政府補貼

238

240

       100.8

      優撫事業性組織付出

148

229

       154.7

      任務兵優待

2,073

2,350

       113.4

      人們籍退役當兵的老年人性生活補助費

39

85

       217.9

      各種優撫收入支出

358

410

       114.5

    退役安裝

4,500

6,292

       139.8

      退役軍人按置

1,435

1,110

        77.4

      中國部隊轉交市政府的離養老工作員棚戶區改造

1,998

3,819

       191.1

      中國部隊交接政府辦公室離養老領導干部安全管理醫院

200

328

       164.0

      退役兵士控制幼小銜接

19

82

       431.6

      其他的退役房屋拆遷教育支出

848

953

       112.4

    世界會員福利

24,028

42,455

       176.7

      小兒福利待遇

178

126

        70.8

      60歲優惠

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      社會存在優惠事業上的單位

1,122

1,787

       159.3

      其他的的社會特權開支

107

103

        96.3

    殘疾人創業人行業

8,847

10,710

       121.1

      行政事務行駛

335

356

       106.3

      通常情況財政的管理公共事務

431

585

       135.7

      傷殘人人康復訓練

1,555

2,376

       152.8

      精神肢體殘疾就業問題和精準扶貧

4,369

4,101

        93.9

      傷殘人人工作和保養補助

84

341

       406.0

      其他殘疾人事業開支

2,073

2,951

       142.4

    紅十字企業發展

581

596

       102.6

      行政事務工作

191

172

        90.1

      平常行政性操作事務性

270

270

       100.0

      另一個紅十字人事撥出

120

154

       128.3

    至少生話保險

2,726

3,602

       132.1

      市區最底居住得到保障金費用支出

2,726

3,602

       132.1

    臨建救援

475

727

       153.1

      飛行搶救費用支出

150

330

       220.0

      流量乞討考生救治撥出

325

397

       122.2

    特困人救治奉養

20

88

       440.0

      中國城市特困員搶救供奉支出費用

20

80

       400.0

      東北農村特困人士救治贍養其他支出

 

8

  

    的活動求助

2,717

2,662

        98.0

      其它的大城市性生活求助

2,481

2,662

       107.3

      同一農村房子生存救濟

236

 

  

    國庫對通常醫療保險費用保險費用股權基金的津貼

574

619

       107.8

      不需要對城鄉統籌村民基本的社會養老穩妥基金、期貨、現貨、微盤的補助金

574

619

       107.8

    退役退伍兵服務管理事物

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    一些社會性基本保障和就業創業付出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生防疫營養健康收支

147,672

156,640

       106.1

    安全衛生健康生活監管工作

3,848

6,235

       162.0

      財政開機運行

1,432

1,515

       105.8

      普通人事部門管理制度事務處理

2,385

4,720

       197.9

      另一環衛營養健康工作管理事情支出費用

31

 

  

    公辦醫院

38,760

31,375

        80.9

      總合三甲醫院

29,393

20,510

        69.8

      中國傳統醫學(少數民族)門診

3,984

4,073

       102.2

      精氣神病門診

2,592

2,687

       103.7

      婦產寵物醫院

2,651

2,139

        80.7

      同一本科診所

0

1,911

  

      別名辦醫院費用支出

140

55

        39.3

    基層組織醫疔衛生情況培訓機構

35,773

40,524

       113.3

      城市發展區域環境衛生企業

32,379

37,174

       114.8

      各種下基層醫遼清潔衛生醫院費用

3,394

3,350

        98.7

    服務性安全衛生

32,155

35,205

       109.5

      皮膚疾病杜絕掌控醫療機構

4,106

5,323

       129.6

      環保監督的管理職能結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼按摩保健機購

1,267

1,737

       137.1

      應對醫治公司

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織機構

1,802

2,040

       113.2

      基礎共同清潔服務培訓

16,543

17,428

       105.3

      關鍵公眾衛生監督專頂

951

870

        91.5

      突然發生公眾健康案例應激處置

88

65

        73.9

      同一公用設施干凈衛生經費支出

122

178

       145.9

    中醫婦科藥

12

30

       250.0

      其余中醫針灸藥費用支出

12

30

       250.0

    打算生殖事務處理

5,352

6,815

       127.3

      許多進度表二孩事務處理費用支出

5,352

6,815

       127.3

    行政性工作政府部門醫藥

27,911

30,349

       108.7

      人事部門基層單位醫用

4,524

2,591

        57.3

      事業心行業醫療衛生

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員醫遼經濟補貼

0

19

  

      另一個行政處人事組織醫療管理總支出

2,700

3,500

       129.6

    民政對通常社區醫療商業險基金、期貨、現貨、微盤的補貼

95

95

       100.0

      國庫對新農村用戶首要社區醫療穩定基金投資的補貼政策

95

95

       100.0

    醫療服務搶救

2,703

4,823

       178.4

      新型農村醫學援助

282

2,386

       846.1

      一些醫療器械搶救花費

2,421

2,437

       100.7

    優撫對方醫疔

 

260

  

      優撫對象圖片醫療保障補助費

 

260

  

    老齡環保建康產品

547

271

        49.5

      老齡環境衛生的健康的服務

547

271

        49.5

    另一個環衛身心健康付出

516

658

       127.5

      某些安全健康生活撥出

516

658

       127.5

九、節能技術環保健康經費支出

118,093

20,480

        17.3

    生態保護英文工作事宜

1,704

2,444

       143.4

      行政部門使用

362

693

       191.4

      普通行政性菅理事務管理

1,313

1,721

       131.1

      生太生態養護推廣

29

30

       103.4

    環鏡探測與監督檢查

77

33

        42.9

      核與覆蓋應急監督管理

77

33

        42.9

    環保問題消滅

594

518

        87.2

      濕地植物

300

195

        65.0

      固態物體廢物物與化學上的品

4

9

       225.0

      的感染防止撥出

290

314

       108.3

    水污染節能降耗

49,115

17,285

        35.2

      農業生態工作環境污染監測與信息內容

2411

2744

       113.8

      風景林生態衛生監督執法監督檢查

866

910

       105.1

      降碳重點經費支出

36287

13431

        37.0

      保潔生產的重點花費

 

200

  

      某些危害碳排放總支出

9551

 

  

    可粉碎能源技術

 

200

  

    各種發展節能環境環境總支出

66603

 

  

十、城鄉一體化社群收支

421,380

469,542

       111.4

      成鄉居委會操作行政監察

178,528

207,487

       116.2

        行政事務啟動

12,574

20,703

       164.6

        尋常行政行政監察操作行政監察

4,227

2,951

        69.8

        行政機關服務的

583

168

        28.8

        城管稽查

7,199

1,526

        21.2

        任何縣域街道辦事處治理工作付出

153,945

182,139

       118.3

      城鄉一體化街道辦事處共同場地設施

123,227

82,088

        66.6

        相關城鄉居民社區服務中心公共性場地設施花費

123,227

82,088

        66.6

      城鄉居民片區氛圍衛生學

86,237

145,607

       168.8

      建設規劃行業市場處理與監查

7,886

12,499

       158.5

      其它的新農村居委收支

25,502

21,861

        85.7

十一國慶、農林業水經費支出

223,393

257,102

       115.1

      現代農業

31,969

44,429

       139.0

        行政管理正常運作

2098

2506

       119.4

        通常情況行政管控管控公共事務

114

51

        44.7

        事業執行

2982

2826

        94.8

        高新科技轉化成與宣傳推廣售后服務

268

1018

       379.9

        病害害操控

460

569

       123.7

        農副產品的高產品質量衛生

337

1384

       410.7

        市場監管部門監管部門

343

322

        93.9

        統計數監測數據與信心服務

239

81

        33.9

        保持穩定中國農民創收補肋

5756

5642

        98.0

        種植業種植支持系統貼補

2418

3406

       140.9

        草業進行化與產業發展規劃化經營的

7952

9066

       114.0

        農產品激光加工與宣傳

122

60

        49.2

        鄉下公益的自己事業

688

4123

       599.3

        林果材料保護英文休復與利用

545

601

       110.3

        樣品油市場價創新對漁業養殖的補貼標準

8

13

       162.5

        對職業院校畢業季生到表層提拔補貼金

125

116

        92.8

        同一農林結余

7514

12645

       168.3

      農業和草地

3,558

5,384

       151.3

        企業發展構造

1153

1433

       124.3

        樹林陪養

1575

2120

       134.6

        新技術精準投放與和轉化了

418

891

       213.2

        林地公益性教育支出

 

790

  

        別林業局其他支出

412

150

        36.4

      水利工程

165,949

188,530

       113.6

        行政管理運營

568

563

        99.1

        通常情況行政機關管理工作公共事務

3

10

       333.3

        水工這個行業渠道工作管理

3469

12708

       366.3

        水利水電建筑工程建沒

63322

87255

       137.8

        市政建設工程建設工程正常運行與系統維護

84497

74026

        87.6

        水利樞紐前期辦公辦公

3

50

     1,666.7

        市政工程執法檢查監查

593

549

        92.6

        水源量減少方法與呵護

8964

11574

       129.1

        水文氣象測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水利工程技術應用推廣營銷

166

157

        94.6

        大大型水利樞紐移民局后面扶助自查報告花費

54

 

  

        水利工程平安督察

461

481

       104.3

        別水務性支出

2782

 

  

      水產業總體發展

17,334

6,678

        38.5

        土地證整治

14534

1874

        12.9

        產業的發展化的發展

2798

4800

       171.6

        另外的農林一體化定制開發花費

2

4

       200.0

      農村社區結合改革方案

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層一案一議的補助費

3843

10667

       277.6

        新農村全方位的制度改革示范性試點村經濟補貼

 

318

  

      優惠互聯網金融壯大花費

740

1,096

       148.1

        林業穩妥保險費補貼金

740

1096

       148.1

第十二、交通網貨物運輸撥出

464,385

168,942

        36.4

      一級公路水路公路運輸

445,202

163,313

        36.7

        行政機關啟動

1,746

1,929

       110.5

        二級公路修建

358,925

41,795

        11.6

        機耕路養生

37,557

58,895

       156.8

        路網裝卸搬運信心化的建設

2,163

997

        46.1

        鐵路橋裝運方法

39,827

57,579

       144.6

        水路物流運輸經營收支

1,989

2,118

       106.5

        被取消政府機構貸款中級高速公路收費專門其他支出

2,995

 

  

      其他道路城市公共交通物流性支出

19,183

5,629

        29.3

        服務性公路網市場運營補貼

4,594

4,000

        87.1

        別的出行配送費用支出

14,589

1,629

        11.2

十四、資源量堪探企業信息等結余

102,799

166,172

       161.6

      國有制股本系統化

1,181

1,211

       102.5

        政府部門行駛

471

442

        93.8

        常見行政機關管控公共事務

403

433

       107.4

        各種國有制資源稽查收支

307

336

       109.4

      使用小中型企業公司成長和處理支出費用

69,817

88,365

       126.6

        小中型企業的成長專向

21,499

18,050

        84.0

        另一個大力支持規模性企業公司發展方向和經營撥出

48,318

70,315

       145.5

      任何能源地質勘察新信息等收支

31,801

76,596

       240.9

        新技術進行改造支出費用

104

2,896

     2,784.6

        著重領域復興和方法改變建設項目貨款貼息

21,197

6,500

        30.7

        某個教育資源地質勘察企業信息等收入支出

10,500

67,200

       640.0

十四、商務服務于業等支出費用

4,652

5,215

       112.1

      業務買賣事物

438

454

       103.7

        任何商務通用業務收支

438

454

       103.7

      對外不斷發展售后服務費用

300

 

 

        一些海外趨勢服務項目支出費用

300

 

  

      許多商業貼心服務貼心服務企業等開支

3,914

4,761

       121.6

        別的工作業工作業等花費

3,914

4,761

       121.6

15場、大自然市場大海形象等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      自燃資源工作

4,884

5,000

       102.4

        政府部門程序運行

696

831

       119.4

        一半行政處標準化管理業務

202

83

        41.1

        士地自然資源進行與保障

476

519

       109.0

        事業單位操作

2,950

2,990

       101.4

        另外自燃物資事物付出

560

577

       103.0

      海底操作事宜

92

48

        52.2

        海洋資源了解評判

92

48

        52.2

      景象事情

732

829

       113.3

        天氣予報預估

40

40

       100.0

        氣象站傳奇裝備得到保障服務器維護

60

115

       191.7

        氣象臺基礎性公共設施開發與處理

94

30

        31.9

        其余氣象條件事務性費用

538

644

       119.7

第十五、住宅房保證付出

131,709

193,873

       147.2

      擔保性安居管家施工費用

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區更新更新

82,388

150,594

       182.8

        服務性租賃房年租金補助

 

1,350

  

      住宅收入分配改革教育支出

41,952

33,703

        80.3

        房間北京公積金

25,789

25,753

        99.9

        買房子政府補貼

16,163

7,950

        49.2

      新型農村社區服務中心住宅區

7,369

8,226

       111.6

        某些村鎮街道辦事處房產花費

7,369

8,226

       111.6

十八、糧油食品防汛物資產出教育支出

6,503

9,074

       139.5

      調味品事務管理

3,087

5,312

       172.1

        似的行政處工作行政監察

17

109

       641.2

        企業發展進行

169

183

       108.3

        同一糧油加工工作教育支出

2,901

5,020

       173.0

      調味品自給率

3,416

3,762

       110.1

        存量調味品補助

3,416

3,762

       110.1

十七、自然災害防冶及緊急救援監管付出

13,639

17,080

       125.2

     緊急管理系統業務

2,137

2,021

        94.6

       財政啟用

287

330

       115.0

       健康安全政府監管

1,850

1,282

        69.3

       事業性正常運行

 

339

  

       其它作為應急的方法花費

 

70

  

     消防安全事情

11,473

15,014

       130.9

       政府部門正常運行

8,858

11,603

       131.0

       一般的行政性工作實際生活

1,852

2,427

       131.0

       消防員應急處置搜救

763

984

       129.0

     自然災害公共事務

29

45

       155.2

       災害探測

29

45

       155.2

第十九、提前準備費

 

50,000

  

三十五、資產付息教育支出

17,172

20,000

       116.5

      區域政府部一樣債務糾紛付息花費

17,172

20,000

       116.5

        點政府辦公室平常公司債券付息撥出

15,288

20,000

       130.8

        方面政府部門其余一般的財產付息總支出

1,884

 

  

二十一國慶、另一費用

32,465

46,603

       143.5

        本年留出

 

45,000

  

        任何收入支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

支出費用預估合計

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

前年繼續執行數

預決算數

預算表數為去年
施行數的%

國有農村土地農村土地便用權轉讓個人收入

1,039,862

700,000

67.3

國家股土壤回報率私募基金工資

 

 

 

林果集體土地開拓成本納入

 

 

 

大家慈善公益金薪水

4,119

 

 

城市地區條件裝置配套工程費年收入

22,009

20,000

90.9

污水儲存進行處理費工資收入

30,711

33,300

108.4

其它的現政府性股權基金收益

-3,887

 

 

政府部性基金投資納入自動求和

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

改變性工資收入

350,113

285,811

81.6

    上級部門補助金工資收入

9,590

3,044

31.7

    專項計劃財產轉貸收錄

100,000

 

 

    改用去年同期節余盈利

240,523

282,767

117.6

    加入成本

 

 

 

 

 

 

 

年收入總共

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年程序執行數

預決算數

預算數為上年執行數的%

國有化用地安全使用年限掛牌出讓利潤及匹配重點債務糾紛利潤設置的開支

1,340,693

930,554

69.4

國家國有土地年化收益基金投資及各自專頂債權納入安排好的收支

 

 

 

種植業士地開發技術費用具體安排的花費

 

2,400

 

福彩快三公益的金及分屬自查報告資產凈收入擬定的收入支出

2,111

5,748

272.3

城市地區的基礎基本建設配套方案費及對照工作方案外債薪資收入組織的開支

19,581

50,000

255.3

大中形水庫釣魚移民政策后續扶持政策投資基金總支出

 

3,609

 

污水加工處理加工處理費及使用重點借債利潤計劃的費用支出

31,258

33,300

106.5

債權債務付息支出費用

10,083

13,500

133.9

同一鎮政府性新基金支出費用

45

 

 

政府性性基金、期貨、現貨、微盤其他支出累計

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

轉至性支出費用

39,156

 

 

    上解上司支出費用

100

 

 

    專向公司債務還本收入支出

 

 

 

    調為財政資金

30,000

 

 

    年底盈余

9,056

 

 

教育支出合計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

前年進行數

工程預算數

工程預算數為上一年
強制執行數的%

一、毛利率純收入

13,390

15,500

115.8

    創業服務管理企業主毛利工資收入

8,757

10,000

114.2

    易貨貿易機構盈利收入水平

 

 

 

    建筑工程道路施工道路施工品牌收益營收

180

 

 

    房置業商家利潤空間年收入

4,445

5,500

123.7

    農林業牧漁企業毛利創收

8

 

 

    衛生學體育文化福利性企業的的利潤收益

 

 

 

二、股利、股息收錄

2,712

2,500

92.2

    國有化控投工廠股利、股息營收

2,712

2,500

92.2

三、土地使用權出讓收入來源

 

 

 

四、支付收益

 

 

 

五、的集體所有制股權投資銷售經營概算納入

 

 

 

國有企業資產投資經驗凈收入合計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉交性收錄

2,829

711

25.1

  改用去年結轉個人收入

2,829

711

25.1

 

 

 

 

效益總結

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

前年強制執行數

費用數

費用預算數為前年
程序執行數的%

一、市場服務保障和學生就業其他支出

 

 

 

二、國企基金經營管理費用總支出

15,000

13,000

86.7

1.很好解決發展殘存現象及改變成本投入教育支出

 

 

 

2.國有控股客戶資源金灌入

15,000

13,000

86.7

      國有化市場經濟型式修改教育支出

15,000

13,000

86.7

      慈善性措施的投資花費

 

 

 

3.國有控股公司新政性國家補貼

 

 

 

4.金融服務集體所有制投資基金經驗成本預算其他支出

 

 

 

5.任何國家股投資營業財政預算花費

 

 

 

公有金融資本經營者收支總計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉變性費用

3,931

5,711

145.3

    調成錢

3,220

5,040

156.5

    結轉下年花費

711

671

94.4

 

 

 

 

費用支出 總結

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期進行數

財政預算數

估算數為去年執行程序數的%

小無錫鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分發到鎮

 

96,967

 

加總

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到96962萬元具體為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

創業項目

總收入

進來:

基本上借款

中間:

專業財產

一、人民政府債務糾紛限制條件

 

 

 

    2018年月初現政府借款大額

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年年底市政府政府債務大額

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終現政府財產限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        至少:市預下達任務更改企業債券金額

91,000

91,000

 

二、2018年政府機關債權余下的錢問題

 

 

 

    年終政府部財產支付寶余額

850,091

490,091

360,000

    本年添加了政府機構政府債務

230,000

130,000

100,000

    曾經還貸人民政府外債

30,187

30,187

 

    年底相關部門債權金額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年區政府財產余下的錢前提

 

 

 

    年終人民政府財產賬戶余額

1,140,904

680,904

460,000

        這當中:市預執行合并企業債金額

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

建設項目

2018年財政預算數

2019年費用數

財政預算表數為本年財政預算表數的%

因公出國留學()

824.00

827.00

100.4

公務接待工作接待工作費

791.10

523.09

66.1

因公小二租車折舊費及加載費

小計

6995.72

6205.10

88.7

其中的:采購費

2892.00

2329.05

80.5

     執行費

4103.72

3876.05

94.5

加總

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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